目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表(具体表见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度收入决算情况说明
三、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度支出决算情况说明
四、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
1、组织贯彻国家有关工程建设标准化的法律、法规和方针、政策并制定本行政区域的具体实施办法;
2、制定本行政区域工程建设地方标准化工作的规划、计划,并组织实施;
3、组织制定本行政区域工程建设地方标准,并会同自治区标准化管理部门联合发布;
4、组织本行政区域工程建设标准实施,对工程建设标准的实施进行监督;
5、负责地方工程建设标准设计图集的日常管理工作。
二、部门决算单位构成
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心为厅属全额拨款事业单位,共核定事业编制11名,内设综合科、标准化管理科2个科室。
第二部分 2016年度部门决算表(具体表见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,033,012.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,598.74 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
215,209.40 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
53,200.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,564,729.80 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
100,116.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,034,611.34 |
本年支出合计 |
51 |
1,933,255.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
24,181.33 |
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
12,700.00 |
年末结转和结余 |
53 |
112,457.40 |
总计 |
27 |
2,045,712.60 |
总计 |
54 |
2,045,712.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
公开部门: |
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299,221.40 |
299,221.40 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
299,221.40 |
299,221.40 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132,900.00 |
132,900.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
113,121.40 |
113,121.40 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
|
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,582,073.94 |
1,582,073.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,582,073.94 |
1,582,073.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,582,073.94 |
1,582,073.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
|
|
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86,100.00 |
86,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
14,016.00 |
14,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03 |
公开部门: |
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215,209.40 |
215,209.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
215,209.40 |
215,209.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
89,415.10 |
89,415.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,772.90 |
12,772.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
113,121.40 |
113,121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,590,509.87 |
1,190509.87 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,590,509.87 |
1,190509.87 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,590,509.87 |
1,190509.87 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
|
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86,100.00 |
86,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
14,016.00 |
14,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,033,012.60 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
215,209.40 |
215,209.40 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,564,729.80 |
1,564,729.80 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
100,116.00 |
100,116.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,033,012.60 |
本年支出合计 |
52 |
1,933,255.20 |
1,933,255.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
12,700.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
112,457.40 |
112,457.40 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
12,700.00 |
基本支出结转 |
54 |
112,457.40 |
112,457.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
项目支出结转和结余 |
55 |
|
|
|
合计 |
28 |
2,045,712.60 |
合计 |
56 |
2,045,712.60 |
2,045,712.60 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门: |
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215,209.40 |
215,209.40 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
215,209.40 |
215,209.40 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
89,415.10 |
89,415.10 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,772.90 |
12,772.90 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
113,021.40 |
113,021.40 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
53,200.00 |
53,200.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
400,000.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
400,000.00 |
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
400,000.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86,100.00 |
86,100.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
14,016.00 |
14,016.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开部门: |
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
金额单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215,209.40 |
215,209.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
215,209.40 |
215,209.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
89,415.10 |
89,415.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,772.90 |
12,772.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
113,021.40 |
113,021.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53,200.00 |
53,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,564,729.80 |
1,164,729.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100,116.00 |
100,116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86,100.00 |
86,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14,016.00 |
14,016.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目 |
|
|
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|
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|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
公开部门: |
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
|
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
|
|
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
146,000.00 |
45,000.00 |
76,000.00 |
|
76,000.00 |
25,000.00 |
|
|
57,402.12 |
|
57,402.129.29 |
144,106.00 |
|
|
|
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2,034,611.34元,支出总计1,959,035.27元。与2015年相比,收入总计增加272,743.66元,增长15.48%;支出增加197,167.59元,增长11.19%
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,034,611.34元,其中:财政拨款收入2,033,012.6元,占98.14%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,598.74元,占1.86%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1,959,035.27元,其中:基本支出1,559,035.27元,占79.58%;项目支出400,000元,占20.42%;经营支出0元,占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算分别为2,033,012.60元和2,045,712.60元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加272,064.62元,增长15.45%。
五、 关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,939,700.00元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出(增加)减少633,000元,下降0%。
(二) 财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,959,035.27元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出215,209.40元,占10.99%;医疗卫生与计划生育支出53,200元,占2.71%;节能环保支出0元,占0%;城乡社区支出1,590,509.87元,占81.19%;农林水(类)支出0元,占0%;资源勘探信息等支出0元,占0%;住房保障(类)支出100,116元,占5.11%,等等
(三) 财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,939,700元,支出决算为1,959,035.27元,完成年初预算的100.99%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政拨款没有及时到位等等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,559,035.27元,其中:人员经费1,396,198.17元,公用经费162,837.1元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,128,488.77元,较2016年度年初预算数增加468988.77元,增长 71.11 %,主要原因是正常增长;较2015年决算数增加27,389.35元,增长 24.87 %。
2. 商品和服务支出520,387.10元,较2016年度年初预算数增加83,387.10元,增长19.08%,主要原因是业务量增加; 较2015年决算数增加214,945.92元,增长70.37%。
3.对个人和家庭的补助267,709.40元,较2016年度年初预算数增加57,509.40元,增长27.36%,主要原因是正常增长;较2015年决算数增加35748.68元,增长11.78%。
4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为146,000元,支出决算为57,650.12元,完成预算的39.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57,402.12元,完成预算的75.52%;公务接待费支出决算为248元,完成预算的0.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位例行节约节能减排,严格执行中央八项规定精神,相应的业务未实施。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9,050.47元,下降13.57%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,298.47元,下降13.94%;;公务接待费支出决算减少248元,增长0.37%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公推迟;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是例行节约节能减排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决57,402.12元,占39.31%;公务接待费支出决算248元,占0.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出57,402.12元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出57,402.12元,主要用于整除业务等。2016年,我中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出248元。其中: 国内接待费支出248元,主要用于业务。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八.关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况说明
2016年,办公设备购置政府采购预算42,450元,支出决算总额42,450元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算42,450元,支出决算总额42,450元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积87.83平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目12个,共涉及预算资金40万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在部门决算中项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,未发现问题。
第四部分 名词解释
(一) 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(二) 本年支出:是指单位本年度全部支了。
(三) 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四) 项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之处发生的各项支出。
(五) “三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。