宁夏回族自治区建设工程招标投标
管理中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区建设工程招标投标
管理中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区建设工程招标投标管理中心为厅属正处级全额拨款事业单位,核定全额事业编制12名,内设办公室、招标科、监督科3个正科级机构,处级领导职数1正1副,科级领导职数3正。
主要职能为:(一)贯彻执行国家、自治区房屋建筑、市政工程招标投标法律法规和政策;
(二)负责自治区房屋建筑和市政重点工程项目报建、招标申请、公告发布、招标文件备案核准等工作;指导检查全区建设工程招投标活动。
(三)负责全区房屋建筑和市政工程招标代理机构、从业人员信用管理及业务培训工作,受理全区房屋建筑和市政工程招投标活动异议及投诉;
(四)负责对建筑业企业获得国家级和自治区级诚信记录的核准工作,监督检查全区、市县建设行政主管部门对建筑业企业诚信管理工作。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
229.66 |
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
229.66 |
(一)一般公共服务支出 |
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|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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|
(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
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|
(十一)城乡社区支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
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|
(十三)交通运输支出 |
|
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
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(十五)商业服务业等支出 |
|
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(十六)金融支出 |
|
|
|
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|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
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(十八)住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
|
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|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
(二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
229.66 |
支出总计:229.66 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
合计 |
|
229.66 |
229.66 |
229.66 |
229.66 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.98 |
16.98 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
239.12 |
229.66 |
199.66 |
30.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.28 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.28 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.63 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.65 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
3.43 |
3.43 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.65 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.65 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.65 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
192.52 |
213.00 |
153.00 |
|
|
|
21206 |
城乡社区管理事务 |
7.65 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.65 |
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
184.87 |
183.00 |
153.00 |
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
184.87 |
183.00 |
153.00 |
30.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.67 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.67 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.17 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.50 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
199.66 |
175.59 |
20.78 |
301 |
一、工资福利支出 |
175.59 |
175.59 |
|
30101 |
基本工资 |
51.29 |
51.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.61 |
43.61 |
|
30103 |
奖金 |
31.04 |
31.04 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.98 |
16.98 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.79 |
6.79 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.79 |
6.79 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.87 |
1.87 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.22 |
17.22 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
20.78 |
20.78 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
1.02 |
|
1.02 |
30209 |
物业管理费 |
3.96 |
|
3.96 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.52 |
|
2.52 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.02 |
|
1.02 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.64 |
|
1.64 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
3.29 |
3.29 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.29 |
3.29 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
15.00 |
0.50 |
9.76 |
|
9.76 |
|
9.76 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
229.66 |
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
229.66 |
支出总计:229.66 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
208 |
社会保障和就业支出 |
27.20 |
|
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.20 |
|
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.98 |
|
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.79 |
|
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.43 |
|
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
|
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.79 |
|
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.79 |
|
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
183.00 |
|
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
183.00 |
|
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
183.00 |
|
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
12.67 |
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12.67 |
12.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.67 |
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12.67 |
12.67 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.41 |
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9.41 |
9.41 |
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2210203 |
购房补贴 |
3.26 |
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3.26 |
3.26 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
229.66 |
199.66 |
30.00 |
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宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算229.66万元。收入预算包括:一般公共预算拨款229.66万元,政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出183.00万元、社会保障和就业支出 27.20万元、住房保障支出12.67万元。
二、关于宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出199.66万元,比2017年执行数据增加(减少)194.12万元,增长(下降)1.02%。其中:
人员经费 175.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费24.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出30万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少)45万元,增长(下降)0.67%。主要用于专项业务检查等各项工作。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费 万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费 1万元,公务接待费 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)13.50万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少) 万元,主要原因……;公务接待费增加(减少) 万元,主要原因按照八项规定和财政相关缩减基本经费的要求,合理安排资金,逐年减少三公经费预算支出。
四、关于宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:
人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算229.66万元,支出总预算229.66万元。
收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入229.66万元,占 %;事业收入 万元,占 %;事业单位经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
支出预算包括:基本支出199.66万元,占86%;项目支出30万元,事业单位经营支出 万元,占 %;上缴上级支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,****本级及所属……等 个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元,比2017年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。
……为所属单位名称。
宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心为全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算 5.60万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋1145.78平方米,价值1615万元;土地 平方米,价值 万元;车辆4 辆,价值 122.32万元;办公家具价值96.80 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
2018年****重点项目绩效评价……
2018年宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心严格执行2018年度财政预算批复,按照中心的职责开展工作;依据中心的年度工作计划稳步推进,积极完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
没有需要说明事项
2018年部门预算——名词解释
本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出:是指单位本年度全部支了。
基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之处发生的各项支出。
“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。