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2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房和城乡建设的方针、政策;拟订自治区住房和城乡建设事业的行业管理。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房和经济适用房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。
3、承担推进住房制度改革的责任。
4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
7、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。
8、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市建设档案管理工作;拟订全区风景名胜的发展规划、政策并指导实施;组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作,负责世界自然遗产和世界自然遗产与文化双重遗产的申报工作。
9、承担规划村镇建设、指导全区村镇建设的责任。
10、承担建筑工程质量安全监管的责任。
11、承担城镇建筑节能、减排的责任。
12、负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。
13、承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,自治区住房和城乡建设厅部门预算包括自治区住房和城乡建设厅本级预算。
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2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
35,708.31 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
405.11 |
405.11 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
88.08 |
88.08 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
21098.74 |
21098.74 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
10116.38 |
10116.38 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
35,708.31 |
支出总计 35,708.31 35,708.31 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.68 |
224.68 |
224.68 |
224.68 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.88 |
128.88 |
128.88 |
128.88 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.53 |
36.53 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
1275.74 |
1275.74 |
1275.74 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
6253.00 |
6253.00 |
6253.00 |
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
84.31 |
84.31 |
84.31 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
263.95 |
224.68 |
224.68 |
|
-39.27 |
-15% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.84 |
128.88 |
128.88 |
|
-26.96 |
-17% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.78 |
51.55 |
51.55 |
|
20.77 |
67% |
2101101 |
行政单位医疗 |
51.51 |
51.55 |
51.55 |
|
0.04 |
0% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
61.74 |
36.53 |
36.53 |
|
-25.21 |
-41% |
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
4000.00 |
|
4000.00 |
0 |
0% |
2120101 |
行政运行 |
1418.17 |
1275.74 |
1275.74 |
|
-142.43 |
-10% |
2120102 |
一般行政管理事务 |
5012.37 |
6253.00 |
|
6253.00 |
1240.63 |
25% |
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
0 |
100.00 |
|
100.00 |
100 |
100% |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
3000.00 |
0 |
0% |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
246.20 |
470.00 |
|
470.00 |
223.8 |
91% |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15000.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
-5000.00 |
-34% |
2210201 |
住房公积金 |
85.11 |
84.31 |
84.31 |
|
-0.8 |
-1% |
2210203 |
购房补贴 |
44.21 |
32.07 |
32.07 |
|
-12.14 |
-27% |
2210105 |
农村危房改造 |
8451.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
1549 |
18.33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1378.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
370.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
324.66 |
|
30103 |
奖金 |
|
256.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
128.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
51.55 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
51.55 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
36.53 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
8.06 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
84.31 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
66.26 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
275.44 |
|
275.44 |
30201 |
办公费 |
5.97 |
|
5.97 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
30205 |
水费 |
1.32 |
|
1.32 |
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
30207 |
邮电费 |
18.00 |
|
18.00 |
30208 |
取暖费 |
6.87 |
|
6.87 |
30209 |
物业管理费 |
27.03 |
|
27.03 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
20.00 |
|
20.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
13.56 |
|
13.56 |
30216 |
培训费 |
22.14 |
|
22.14 |
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.34 |
|
7.34 |
30229 |
福利费 |
5.00 |
|
5.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
30239 |
其他交通费用 |
96.82 |
|
96.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.89 |
|
1.89 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
223.00 |
223.00 |
|
30301 |
离休费 |
112.77 |
112.77 |
|
30302 |
退休费 |
76.75 |
76.75 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.53 |
2.53 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
26.75 |
26.75 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.20 |
4.20 |
|
310 |
四、资本性支出 |
8.00 |
8.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
8.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
193.00 |
70.00 |
80.00 |
0 |
80.00 |
43.00 |
45.48 |
19.85 |
13.75 |
0 |
13.75 |
11.89 |
52.00 |
20.00 |
12.00 |
0 |
12.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
35,708.31 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
405.11 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
88.08 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
4,000.00 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
21,098.74 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
10,116.38 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
35,708.31 |
支出总计 35,708.31 35,708.31 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.68 |
|
224.68 |
224.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.88 |
|
128.88 |
128.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.55 |
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51.55 |
51.55 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
51.55 |
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51.55 |
51.55 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
36.53 |
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36.53 |
36.53 |
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2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
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4000.00 |
4000.00 |
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2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
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1275.74 |
1275.74 |
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2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
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6253.00 |
6253.00 |
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2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.00 |
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100.00 |
100.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3000.00 |
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3000.00 |
3000.00 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
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470.00 |
470.00 |
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
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10000.00 |
10000.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
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84.31 |
84.31 |
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2210203 |
购房补贴 |
32.07 |
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32.07 |
32.07 |
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2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
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10000.00 |
10000.00 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.68 |
224.68 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.88 |
128.88 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.55 |
51.55 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
36.53 |
36.53 |
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2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
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4000.00 |
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2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
1275.74 |
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2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
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6253.00 |
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2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.00 |
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100.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3000.00 |
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3000.00 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
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470.00 |
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
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10000.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
84.31 |
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2210203 |
购房补贴 |
32.07 |
32.07 |
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2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
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10000.00 |
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自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年部门预算
部门预算情况说明
一、关于自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年财政拨款收支总预算35708.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款35708.31万元,政府性基金预算拨0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出405.11万元、医疗卫生与计划生育支出88.08万元、节能环保支出4000.00万元、城乡社区支出支出21098.74万元、住房保障支出10116.38万元。
二、关于自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年一般公共预算拨款基本支出1885.31万元,比2017年执行数据减少2111.31万元,增长10.7%。其中:
人员经费1601.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费283.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年一般公共预算拨款项目支出33823万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:
可再生能源2018年预算4000万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于可再生能源建筑应用示范和绿色建筑示范。
一般行政管理事务2018年预算6253万元,比2017年执行数据增加1240.63万元,增长25%。主要用于老旧小区整治改造以奖代补资金、城市规划建设管理奖补资金等。
工程建设标准规范编制与监管2018年预算100万元,比2017年执行数据增加100万元,增长100%。主要用于宁夏海绵城市建设设计和管廊建设技术规范编制。
其他城乡社区管理事务支出2018年预算3000万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于农村生活污水处理及改厕项目。
城乡社区规划与管理2018年预算470万元,比2017年执行数据增加223.8万元,增长91%。主要用于暴雨强度公式编制及历史街区的划定和历史建筑的认定和规划。
小城镇基础设施建设2018年预算10000万元,比2017年执行数据减少5000万元,下降34%。主要用于美丽、特色小镇建设。
农村危房改造2018年预算10000万元,比2017年执行数据增加1549万元,增长18.33%。主要用于农村危窑危房改造项目。
三、关于自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算数为52.00万元,其中:因公出国(境)费20.00 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12.00万元,公务接待费20.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少141万元,其中:因公出国(境)费减少50万元,主要原因压缩出国人员经费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因公务用车改革,不新增车辆;公务用车运行费减少68万元,主要原因压缩公车运行维护费;公务接待费减少23万元,主要原因压缩公务接待费用。
四、关于自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元,相比无变化。
(二)项目支出情况说明
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,相比无变化。
五、关于自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年收支预算情况的总体说明
自治区住房和城乡建设厅(本级)2018年收入总预算 35708.31万元,支出总预算35708.31万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入35708.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出1885.31万元,占5.28%;项目支出33823万元,占94.72%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,自治区住房和城乡建设厅(本级)的机关运行经费财政拨款预算283.44万元,比2017年预算增加2.75万元,增加0.98%。
(二)政府采购情况
2018年,自治区住房和城乡建设厅(本级)政府采购预算566万元,其中:政府采购货物预算40万元,主要用于办公室设备采购;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算526万元,主要用于暴雨强度公式编制及城市供水水质监测项目的委托业务费。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,自治区住房和城乡建设厅(本级)占用使用国有资产总体情况为:房屋3535.74平方米,价值801.55万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值57.27万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 1478.36万元。
国有资产分布情况为:本级部门房屋3535.74平方米,价值801.55万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值57.27万元;办公家具价值0万元;其他资产价值1478.36万元。
(四)预算绩效情况
2018年bt365软件下载重点项目绩效评价
1、老旧住宅小区综合整治改造项目实施绩效评价
为进一步提升老旧住宅小区群众的居住水平和品质,按照自治区党委、政府“平安宁夏”建设的安排部署,自治区住房城乡建设厅组织开展了全区老旧住宅小区的综合整治改造工作。按照自治区相关要求,自治区住房和城乡建设厅合同自治区民政、发改、公安等部门,对2017年全区老旧住宅小区综合整治改造项目进展情况进行了绩效评价。具体情况如下:
一、项目实施基本情况
按照《自治区人民政府关于进一步规范物业服务管理促进物业行业健康发展的意见》(宁政发〔2014〕58号)和我厅联合民政厅、公安厅印发的《关于在全区城镇开展老旧住宅小区整治改造和推进物业管理的指导意见》(宁建(房)发〔2014〕6号)要求,我厅自2014年开始在全区范围内组织开展了城镇老旧住宅小区综合整治改造工作,确定了用4年时间全面完成造任务。根据2014年调查统计数据,全区老旧住宅小区1560个,面积约为2600万平方米,涉及居住人口约30万人。四年来,开展了重点对老旧小区的供排水设施、供热管网、节能保温、安防监控设施、小区绿化、道路、照明、出入口、停车场地、环境卫生等进行综合整治改造,实行封闭式管理、规范物业服务行为,不断提高老旧住宅小区物业服务管理水平。2017年全年完成老旧住宅小区整治改造500万平方米。
(一)强化组织领导,健全工作机制。全区各级党委、政府高度重视,分级专门成立老旧住宅小区整治改造工作领导小组,政府主要领导和分管领导亲自挂帅,靠前指挥,住建、财政、民政等各相关成员单位分工负责,密切配合,合力推进。每年将老旧住宅小区整治改造列入民生工作计划,确立了“整治改造计划必须经过政府常务会议审定,整治改造工程必须经过招标投标程序,整治改造内容必须向社会公开公示,整治改造结果必须接受社会监督”的“四必须”基本原则,建立了“明确主管领导、明确责任部门、明确整治小区、明确改造任务、明确完成时限、明确验收考核”的“六明确”工作机制,为全区老旧住宅小区整治改造工作提供有效的组织保障和制度保障。
(二)落实主体责任,突出工作重点。各市、县主动履行地方主体责任,紧密结合当地实际情况,合理申报老旧住宅小区整治改造计划,科学确定整治改造内容和程序,统筹安排和实施整治改造工作,按照“政府支持、多方筹资”的原则,积极拓宽资金筹集渠道,有效整合使用各类资金,确保取得综合改造明显效果;同时,主动听取和尊重民情民意,虚心接受社会各界监督,结合实际突出整治改造重点,切实解决居民反响最强烈、最关心的实际问题,切实提高整治改造实效,全力打造民生工程、民心工程、优质工程、阳光工程。
(三)注重宣传督导,提升工作成效。为提高群众对老旧住宅小区整治改造工作的理解与支持,各地充分利用报纸、电视等新闻媒体开展宣传发动工作,积极发挥街道、社区等基层单位的作用和优势,加大对老旧住宅小区改造相关政策宣传力度,让广大居民充分了解整治改造的好处和意义,以及应履行的相关义务,及时协调解决改造中出现的矛盾纠纷,促进了老旧住宅小区整治改造工作的深入开展。为加大老旧小区整治改造推进力度,2014年以来,各级部门建立了定期督查、通报制度,及时通报各地任务安排、工程进展、资金投入、检查验收等情况;并通过我厅每年开展的互学互帮互检互评“四互”活动,组织各市县住建部门负责人对全区老旧住宅小区整治改造工作实地观摩、交流经验,进一步推动了整治改造工作整体水平的提高。
二、存在的问题
一是因国家对老旧小区整治改造工作没有专项资金,大部分市县对老旧小区整治改造资金投入有限,没有发挥支撑与引导作用;由政府、业主、物业管理企业多方共同负担的整治改造资金筹集机制建立缓慢,老旧小区整治改造资金总体筹措困难。
二是部分市、县在老旧小区整治改造中缺乏物业服务用房等基础设施配置和业主委员会组建、物业费收取标准等配套政策,导致专业化物业管理难以实施,后续的物业服务管理缺乏统筹兼顾,已改造完成的项目的长效机制有待进一步完善。
三是因业主需承担一定的改造费用、个别业主的个性化要求不能满足和部分老旧小区整治改造在一定程度上影响了居民出行,一些群众对老旧小区整治改造的积极性和主动性受到影响。
三、项目实施下一步建议
按照自治区党委、政府进一步提升老旧住宅小区群众的居住水平和品质的安排部署,2017年是四年整治改造的最后一年,按照《自治区人民政府关于进一步规范物业服务管理促进物业行业健康发展的意见》中的统一安排,已完成500万平方米老旧住宅小区改造计划。
一是各地应按照住房城乡建设部、财政部近日联合印发了《关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》精神,针对老旧小区改造资金不足的问题,将拓宽资金筹集渠道与提高住宅专项维修资金使用有机结合起来,充分发挥住宅专项维修资金对老旧小区更新改造的支持作用。
二是。进一步推动长效管理机制建立。对已改造完成的项目,指导各地将工作重点转向物业服务长效机制的建立,在充分考虑业主的经济承受能力和对物业管理认识程度的基础上,区别小区的不同情况和特点,合理确定专业化物业管理、业主自管或社区代管等三类管理模式。各地要学习借鉴中卫等地的做法,加大政府投入,尽快建立适合本地区实际情况的老旧住宅小区物业保障新机制。
自治区住房和城乡建设厅(本级)
2018年部门预算——名词解释
1、暴雨强度:指的是降雨的集中程度。一般以一次暴雨的降雨量、最大瞬间降雨强度、小时降雨量等表示。其计量单位通常以 mm/min或L/(s.万m2)表示。我国气象局规定,按降水强度大小又分为三个等级,即24小时降水量为50~99.9毫米称“暴雨”,100~249.9毫米以下为“大暴雨”,250 毫米以上称“特大暴雨”。
2、绿色建筑:指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源,包括节能、节地、节水、节材等,保护环境和减少污染,为人们提供健康、舒适和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑物。绿色建筑技术注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化,是人与自然、现在与未来之间的利益共享,是可持续发展的建设手段。
3、综合管廊:就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。