宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
本中心承担制定自治区地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计规划、计划,并组织实施;组织编制、审核地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计文件;承担国家下达的国家工程建设标准化课题的编制和研究工作;完成自治区建设厅交办的与业务相关的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我中心预算包括:收入一般公共预算财政拨款:208.12万元;财政拨款支出:208.12万元。
其中支出包括:
1. 一般公共服务支出:26万元;
2. 社会保障和就业支出:24.47万元;
3. 医疗卫生与计划生育支出:5.81万元;
4. 城乡社区支出:135万元;
5. 住房保障支出:16.84万元;
总计支出是:208.12万元。
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
208.12 |
(一)一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
135 |
135 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
208.12 |
支出总计208.12 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2016预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|
宁夏回族自治区工程建设标准管理中心 |
208.12 |
208.12 |
208.12 |
208.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
201 |
一般公共服务支出 |
30 |
26 |
|
26 |
-4 |
-13..33 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.71 |
24.47 |
24.47 |
|
5.76 |
30.78 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.35 |
5.81 |
5.81 |
|
0.46 |
8.59 |
212 |
城乡社区支出 |
155.11 |
135 |
135 |
|
-20.11 |
-12.96 |
221 |
住房保障支出 |
13.68 |
16.84 |
16.84 |
|
3.16 |
23.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
192.85 |
208.12 |
182.12 |
26 |
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
76.56 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
35.81 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
14.53 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
5.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
5.81 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
1.61 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
22.61 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
11.52 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
0.93 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
2.71 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
2.52 |
30216 |
培训费 |
|
|
1.49 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
0.21 |
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
15.60 |
5.00 |
|
|
8.60 |
2.00 |
12.12 |
3.52 |
|
|
8.60 |
0.00 |
|
0.00 |
1.56 |
|
1.20 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏回族自治区建设标准管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于****2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算208.12万元。收入预算包括:一般公共预算拨款182.12万元;项目预算收入26万元。财政拨款支出:208.12万元。
其中支出包括:
1.项目:一般公共服务支出:26万元;
2.社会保障和就业支出:24.47万元;
3.医疗卫生与计划生育支出:5.81万元;
4.城乡社区支出:135万元;
5.住房保障支出:16.84万元;
本中心总计支出是:208.12万元。
二、关于宁夏回族自治区建设标准管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
本中心2018年一般公共预算拨款基本支出208.12万元,比2017年执行数据增加15.27万元,增长7.92%。
(二)项目支出情况说明。
本中心2018年一般公共预算拨款项目支出26万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 26万元,比2017年执行数据减少4万元,下降13.33%。主要用于地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计规划的编制。
三、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0.36万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.04万元,其中:因公出国(境)费减少5万元,主要原因无出国考察任务;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少7.4万元;公务接待费减少1.64万元,主要原因厉行节约,尽量减少接待支出。