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宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2018-02-13 15:43   

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

本中心承担制定自治区地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计规划、计划,并组织实施;组织编制、审核地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计文件;承担国家下达的国家工程建设标准化课题的编制和研究工作;完成自治区建设厅交办的与业务相关的其他工作任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我中心预算包括:收入一般公共预算财政拨款:208.12万元;财政拨款支出:208.12万元。

其中支出包括:

1. 一般公共服务支出:26万元;

2. 社会保障和就业支出:24.47万元;

3. 医疗卫生与计划生育支出:5.81万元;

4. 城乡社区支出:135万元;

5. 住房保障支出:16.84万元;

总计支出是:208.12万元。

 


宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

208.12 

(一)一般公共服务支出

26 

26 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

24.47 

24.47 

(九)医疗卫生与计划生育支出

5.81 

5.81 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

135 

135 

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

16.84 

16.84 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

208.12 

支出总计208.12

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

208.12

208.12 

208.12 

208.12 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

30

26

26

-4

-13..33

208

社会保障和就业支出

18.71

24.47

24.47

5.76

30.78

210

医疗卫生与计划生育支出

5.35

5.81

5.81

0.46

8.59

212

城乡社区支出

155.11

135

135

-20.11

-12.96

221

住房保障支出

13.68

16.84

16.84

3.16

23.10

合计

192.85

208.12

182.12

26

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

76.56

30102

津贴补贴

30103

奖金

35.81

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.53

30109

职业年金缴费

5.81

30110

职工基本医疗保险缴费

5.81

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.61

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

22.61

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

11.52

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

0.93

30209

物业管理费

2.71

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

1.49

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.21

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.60

5.00

8.60

2.00

12.12

3.52

8.60

0.00

0.00

1.56

1.20

0.36

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)医疗卫生与计划生育支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 


宁夏回族自治区建设标准管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于****2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算208.12万元。收入预算包括:一般公共预算拨款182.12万元;项目预算收入26万元。财政拨款支出:208.12万元。

其中支出包括:

1.项目:一般公共服务支出:26万元;

2.社会保障和就业支出:24.47万元;

3.医疗卫生与计划生育支出:5.81万元;

4.城乡社区支出:135万元;

5.住房保障支出:16.84万元;

本中心总计支出是:208.12万元。

二、关于宁夏回族自治区建设标准管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

本中心2018年一般公共预算拨款基本支出208.12万元,比2017年执行数据增加15.27万元,增长7.92%。

(二)项目支出情况说明。

本中心2018年一般公共预算拨款项目支出26万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    26万元,2017年执行数据减少4万元,下降13.33%。主要用于地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计规划的编制

三、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0.36万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.04万元,其中:因公出国(境)费减少5万元,主要原因无出国考察任务;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少7.4万元;公务接待费减少1.64万元,主要原因厉行节约,尽量减少接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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